Добрый день!
По импортной сделки нами был уплачен ндс (авансовый платеж) на таможню в большем размере (т.к. взяли обеспечение)
После проверке нам вернули часть НДС в 4 квартале 2017 года на расчетный счет
Пожалуйста, подскажите как и в каком периоде отражать эту сумму к вычету в книге покупок